Faktúra č. DFB/19/0298
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0298
- Popis fakturovaného plnenia: dlažba, lepidlo, škár. hmota
- Dátum doručenia: 25.11.2019
- Celková hodnota: 870,97 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 097/2019
- Dátum zverejnenia: 04.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
097/2019 | Objednávame si u Vás - -mrazuvzdornú dlažbu cca.10€/m2.-cca 40m2 -lepidlo flexibilné, špárovačku a tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH. 600€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | JAVETA | 48207683 | 0,00 € | 14.11.2019 | 15.11.2019 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |