Faktúra č. DFB/19/0283

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0283
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 08.11.2019
  • Celková hodnota: 213,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 041/2019
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
041/2019 Objednávame si u Vás: tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 600€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELA Vranov s.r.o. 36445835 0,00 € 02.04.2019 03.04.2019 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť