Faktúra č. DFB/19/0210

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0210
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatky telekomunikačné služby
  • Dátum doručenia: 09.09.2019
  • Celková hodnota: 46,02 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 27/2009
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť