Faktúra č. DFB/19/0203

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0203
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka a montáž žaluzií na strešné okná
  • Dátum doručenia: 02.09.2019
  • Celková hodnota: 370,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 076/2019
  • Dátum zverejnenia: 06.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
076/2019 Objednávame si u Vás: dodávku a montáž žalúzií do učební v budove č.3, tr.3/1, 3/3/1, 3/3/2. Cena podľa cenovej ponuky 18€/ks. Počet okien 20ks. Odhadovaná hodnota plnenia s DPH: 360€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Hric Martin - MAŤO 40551547 0,00 € 31.07.2019 02.08.2019 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť