Faktúra č. DFB/19/0184

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0184
  • Popis fakturovaného plnenia: inventár Deň dobrosusedstva 2019
  • Dátum doručenia: 02.08.2019
  • Celková hodnota: 184,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 059/2019
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
059/2019 Objednávame si u Vás: inventár do kuchyne Oáza podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenie bez DPH: 1500€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 0,00 € 24.05.2019 25.05.2019 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť