Faktúra č. DFB/19/0163

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
  • Názov: DIPO
  • IČO: 14323761
  • Adresa: J.Krala 962, 09301 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0163
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na ušitie vlajok
  • Dátum doručenia: 08.07.2019
  • Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 071/2019
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
071/2019 Objednávame si u Vás: tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 300€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DIPO 14323761 0,00 € 08.07.2019 09.07.2019 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť