Faktúra č. DFB/19/0135

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0135
  • Popis fakturovaného plnenia: profilaktická prehliadka kotolni
  • Dátum doručenia: 10.06.2019
  • Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 053/2019
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
053/2019 Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky profilaktickú prehliadku kotolní v priestoroch školy. Suma s DPH: 300€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 PROGYR spol.s.r.o. 31702341 0,00 € 13.05.2019 14.05.2019 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť