Faktúra č. DFB/19/0120

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0120
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 31.05.2019
  • Celková hodnota: 206,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 06/2018
  • Dátum zverejnenia: 15.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť