Faktúra č. DFB/19/0111

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0111
  • Popis fakturovaného plnenia: bruska uhl.GWS
  • Dátum doručenia: 21.05.2019
  • Celková hodnota: 89,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 056/2019
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
056/2019 Objednávame si u Vás: brúska uhlová GWS 1000-1ks. Odhadovaná hodnota plnenia 90€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 SVK Tech Capital s.r.o 36463825 0,00 € 21.05.2019 22.05.2019 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť