Faktúra č. DFB/19/0107

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0107
  • Popis fakturovaného plnenia: pravidelná kontrola vykurovacích systémov
  • Dátum doručenia: 14.05.2019
  • Celková hodnota: 783,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 049/2019
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
049/2019 Objednávame si u Vás: kontrolu vykurovacích systémov kotolňa č.1-2kotly x 250KW 2x166€ kotolňa č.2-1kotol x 230KW 1x166€ kotolňa č.3-3 kotly x 44,5kW 3x95€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Jozef Mihalčin 10805818 0,00 € 30.04.2019 01.05.2019 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť