Faktúra č. DFB/19/0043

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0043
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 04.03.2019
  • Celková hodnota: 53,63 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 035/2019
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
035/2019 Objednávame si u Vás: tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 500€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 0,00 € 04.03.2019 05.03.2019 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť