Faktúra č. DFB/19/0038
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: KAS plus s.r.o.
- IČO: 45669767
- Adresa: Mlynská 1485/105, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0038
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 15.02.2019
- Celková hodnota: 33,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 011/2019
- Dátum zverejnenia: 21.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011/2019 | Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2018 Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 800€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | KAS plus s.r.o. | 45669767 | 0,00 € | 03.01.2019 | 04.01.2019 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |