Faktúra č. DFB/19/0011

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0011
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatok za mobil
  • Dátum doručenia: 14.01.2019
  • Celková hodnota: 17,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 22/2010
  • Dátum zverejnenia: 19.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť