Faktúra č. DFB/18/0303

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0303
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby, skartovačka, rezačka
  • Dátum doručenia: 20.12.2018
  • Celková hodnota: 495,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 041/2018
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
041/2018 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v roku 2018.Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 3000€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 0,00 € 13.02.2018 22.02.2018 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť