Faktúra č. DFB/18/0224
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0224
- Popis fakturovaného plnenia: konvica, žiarovky
- Dátum doručenia: 06.11.2018
- Celková hodnota: 53,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 025/2018
- Dátum zverejnenia: 14.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
025/2018 | Objednávame si u Vás:tovar podľa požiadavky v r.2018. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 500€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Unitech | 35341033 | 0,00 € | 08.01.2018 | 12.01.2018 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |