Faktúra č. DFB/18/0121

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0121
  • Popis fakturovaného plnenia: inventár Dni dobrosusedstva
  • Dátum doručenia: 15.06.2018
  • Celková hodnota: 580,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 066/2018
  • Dátum zverejnenia: 23.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
066/2018 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v celkovej predpokladanej hodnote 600 eur s DPH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 0,00 € 11.06.2018 13.06.2018 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť