Faktúra č. DFB/17/0190

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0190
  • Popis fakturovaného plnenia: reklamné predmety
  • Dátum doručenia: 02.10.2017
  • Celková hodnota: 251,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 071/2017
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
071/2017 Objednávame si u Vás nasledovné reklamné predmety za účelom propagácie a reklamy SOŠ : Chapino batoh - mix farieb - 39ks Balerína pršiplášť v plastovom balóniku - mix farieb - 39ks DAPER prívesok s handr. na čistenie okuliarov - mix farieb - 39ks v celkov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 OfficeLand, s.r.o. 35843136 0,00 € 27.09.2017 28.09.2017 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť