Faktúra č. DFB/17/0019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0019
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá TV
- Dátum doručenia: 31.01.2017
- Celková hodnota: 98,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 129/2015
- Dátum zverejnenia: 02.02.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129/2015 | Objednávame si u Vás: Školské tlačivá podľa prílohy na školský rok 2016-2017. | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ŠEVT | 31331131 | 0,00 € | 07.12.2015 | 07.12.2015 | Ing. Jarmila Dučaiová | Objednávka |