Faktúra č. DFB/17/0011

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0011
  • Popis fakturovaného plnenia: vypratanie a odvoz snehu
  • Dátum doručenia: 20.01.2017
  • Celková hodnota: 259,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 007/2017
  • Dátum zverejnenia: 26.01.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
007/2017 Objednávame si u Vás: vypratanie a odvoz snehu v celkovej predpokladanej hodnote 260€ s DPH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 JANEP s.r.o. 44719361 0,00 € 09.01.2017 19.01.2017 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť