Faktúra č. DFB/16/0185

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0185
  • Popis fakturovaného plnenia: inventár do telocvicne projekt telocvicna
  • Dátum doručenia: 24.10.2016
  • Celková hodnota: 865,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 091/2016
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
091/2016 Objednávame si u Vás: stopky,6ks futbal.lôpt, 6ks basket.lôpt, 15ks karimatiek, 1ks kladina nízka v celkovej predpokladanej hodnote 865eur s DPH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Marián Mokroluský 10804889 0,00 € 10.10.2016 15.10.2016 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť