Faktúra č. DFB/16/0183

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0183
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce na kotolni č. 2
  • Dátum doručenia: 24.10.2016
  • Celková hodnota: 528,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 089/2016
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
089/2016 Objednávame si u Vás: servisné práce na kotolni č. 2 (porucha snímača, výmena káblu, kontrola časových snímačov a nastavení) v odhadovanej hodnote 550€ s DPH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 PROGYR spol.s.r.o. 31702341 0,00 € 10.10.2016 15.10.2016 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť