Faktúra č. DFB/14/0211

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0211
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 26.08.2014
  • Celková hodnota: 44,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 008/2014
  • Dátum zverejnenia: 29.08.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
008/2014 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2014. Odhadovaná hodnota plnenia s DPH: 800€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS plus s.r.o. 45669767 0,00 € 03.01.2014 14.01.2014 Mária Vancáková Objednávka
008/2014 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2015 Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 950€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ILLE-Papier-Service SK spol.s.r.o. 36226947 0,00 € 05.01.2015 07.01.2015 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť