Faktúra č. DFB/14/0166

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0166
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 25.06.2014
  • Celková hodnota: 204,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 005/2014
  • Dátum zverejnenia: 26.06.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
005/2014 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v roku 2014. Odhadovaná hodnota plnenia s DPH: 4000€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 0,00 € 03.01.2014 14.01.2014 Mária Vancáková Objednávka
005/2014 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2015 Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 300€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Juraj Palík 14322234 0,00 € 05.01.2015 07.01.2015 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť