Faktúra č. DFB/14/0135

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0135
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárasky materiál VP
  • Dátum doručenia: 27.05.2014
  • Celková hodnota: 43,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 007/2014
  • Dátum zverejnenia: 28.05.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
007/2014 Objednávame si u Vás: servis a tovar podľa požiadavky v roku 2014. Odhadovaná hodnota plnenia s DPH: 2000€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 3soft VRANOV s.r.o 36448931 0,00 € 03.01.2014 14.01.2014 Mária Vancáková Objednávka
007/2014 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2015 Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 950€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 0,00 € 05.01.2015 07.01.2015 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť