Faktúra č. DFB/14/0068

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0068
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 20.03.2014
  • Celková hodnota: 104,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 055/2014
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
055/2014 Objednávame si u Vás: údržbársky materiál-Oáza.Odhadovaná hodnota plnenia s DPH: 104,94€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Železiarstvo Puškáš, s.r.o. 46290630 0,00 € 10.03.2014 11.03.2014 Mária Vancáková Objednávka
Tlačiť