Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0247
- Popis fakturovaného plnenia: tonery, klávesnica, myš 5 ks , kábel VGA
- Dátum doručenia: 30.09.2013
- Celková hodnota: 229,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 011/2013
- Dátum zverejnenia: 01.10.2013
- Poznámka:
Tlačiť