Faktúra č. DFB/13/0211

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0211
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 28.08.2013
  • Celková hodnota: 48,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 007/2013
  • Dátum zverejnenia: 29.08.2013
  • Poznámka:
Tlačiť