Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0111 on-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o 35730129 169,32 € 06.05.2024 07.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0112 farby-laky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 COLOR Jakubová Monika 37355821 61,81 € 06.05.2024 10.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0113 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 06.05.2024 15.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0054 elektromontážne práce Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELARKO, s.r.o. 47416980 792,41 € 03.05.2024 14.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0055 oprava auta VT342BF Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Š-autoservis Vranov s.r.o. 36455385 45,30 € 03.05.2024 15.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0107 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 38,59 € 02.05.2024 10.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0049 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 581,00 € 02.05.2024 10.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0048 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 417,39 € 02.05.2024 14.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0047 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 02.05.2024 14.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0108 elektromateriál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 43,92 € 02.05.2024 15.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0050 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 208,44 € 02.05.2024 15.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0046 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 111,14 € 30.04.2024 10.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0105 účastnícky poplatok Aricoma EduHub Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 30,00 € 30.04.2024 11.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0045 servis vyťahov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Otis Vyťahy s.r.o 35683929 43,68 € 26.04.2024 03.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0103 poplatok z mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 171,98 € 26.04.2024 07.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0104 statický posúdok Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 INŽINIERSKÝ ATELIÉR, s. r. o. 44768231 192,00 € 25.04.2024 01.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0102 revízia el. spotrebičov budova č. 2 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 74,70 € 23.04.2024 01.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0044 suroviny CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EKVIA s.r.o 31426085 488,53 € 23.04.2024 01.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0043 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MAXCARE SK s. r. o. 56002351 1 128,11 € 22.04.2024 25.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0100 lopta volejbalová - volejbal Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 20,00 € 19.04.2024 27.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0101 športová trofej Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 50,00 € 19.04.2024 27.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0039 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 TEMPERANCE Slovensko s.r.o. 31392504 161,10 € 18.04.2024 25.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0099 balik Porada pracovné stretnutie ekonómov 15.-16.04.2024 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 18.04.2024 26.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0041 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 262,26 € 18.04.2024 01.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0042 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 866,08 € 18.04.2024 01.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0040 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 187,48 € 18.04.2024 01.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0098 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 65,83 € 17.04.2024 23.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0097 pamäťová karta Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 66,90 € 15.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0096 nové verzie MAGMA HCM Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 24.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0038 podiel elektrickej energie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 135,95 € 12.04.2024 25.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
1 2 3 4 5 6 »