Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0002 zverejňovanie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 10.01.2024 29.01.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0066 živné pôdy Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MkB Test a.s. 43932576 51,17 € 14.03.2024 21.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0020 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 823,00 € 26.01.2024 16.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0019 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 854,00 € 26.01.2024 16.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0038 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 666,00 € 12.02.2024 04.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0054 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 647,00 € 06.03.2024 03.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/24/0003 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 503,00 € 03.04.2024 01.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0070 vodné a stočné Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 200,28 € 19.03.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/24/0002 vodné a stočné Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 285,74 € 19.03.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0197 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 18,32 € 04.01.2024 29.01.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0028 údržbarský materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELA Vranov s.r.o. 36445835 15,60 € 06.02.2024 14.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0013 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 90,96 € 20.02.2024 22.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0064 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 22,38 € 12.03.2024 15.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0037 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 597,82 € 04.04.2024 09.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0098 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 65,83 € 17.04.2024 23.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0049 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 581,00 € 02.05.2024 10.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0105 účastnícky poplatok Aricoma EduHub Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 30,00 € 30.04.2024 11.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/24/0001 účastnícky poplatok Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Seminaria, s.r.o 26426218 79,00 € 07.02.2024 07.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0027 tlačivá stravné lístky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 PRINTON s.r.o 31665250 301,44 € 15.03.2024 22.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0039 tlačivá Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ŠEVT 31331131 370,40 € 12.02.2024 12.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0021 tlačivá Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ŠEVT 31331131 91,85 € 30.01.2024 15.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0079 systemova podpora MAGMA HCM 01.01.2024 - 31.03.2024 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0017 suroviny CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Zeelandia s.r.o. 31671918 347,64 € 21.02.2024 27.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0044 suroviny CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EKVIA s.r.o 31426085 488,53 € 23.04.2024 01.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/24/0006 štrúdľa maková Deň učiteľov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pekáreň NANDY s.r.o 51020149 95,60 € 09.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/24/0002 stravné lístky - DOD 1.2.2024 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 64,75 € 05.02.2024 13.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0104 statický posúdok Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 INŽINIERSKÝ ATELIÉR, s. r. o. 44768231 192,00 € 25.04.2024 01.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0101 športová trofej Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 50,00 € 19.04.2024 27.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0065 služby Študentský časopis - Hľadaj školu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 48,00 € 13.03.2024 19.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0042 služby počitačovej siete SANET Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 15.02.2024 27.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
1 2 3 4 5 6 »