DFSPO/24/0003 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 503,00 € |
03.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFSPO/24/0002 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 285,74 € |
19.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFSPO/24/0001 |
účastnícky poplatok |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Seminaria, s.r.o |
26426218 |
|
79,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/24/0006 |
štrúdľa maková Deň učiteľov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Pekáreň NANDY s.r.o |
51020149 |
|
95,60 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/24/0005 |
obedy Deň učiteľov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
64,80 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/24/0004 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
642,40 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/24/0003 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
644,00 € |
26.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/24/0002 |
stravné lístky - DOD 1.2.2024 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
64,75 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/24/0001 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
682,40 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0055 |
oprava auta VT342BF |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Š-autoservis Vranov s.r.o. |
36455385 |
|
45,30 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0054 |
elektromontážne práce |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELARKO, s.r.o. |
47416980 |
|
792,41 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0050 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
208,44 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0049 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO |
34331956 |
|
581,00 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0048 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
417,39 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0047 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0046 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
111,14 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0045 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
43,68 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0044 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EKVIA s.r.o |
31426085 |
|
488,53 € |
23.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0043 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MAXCARE SK s. r. o. |
56002351 |
|
1 128,11 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0042 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
866,08 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0041 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
262,26 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0040 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
187,48 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0039 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
TEMPERANCE Slovensko s.r.o. |
31392504 |
|
161,10 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0038 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
135,95 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0037 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO |
34331956 |
|
597,82 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0036 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
343,67 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0035 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
107,35 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0034 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
49,32 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0033 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0032 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
47,48 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |