DFP/24/0018 |
aktualizácia a servis ERP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
96,00 € |
22.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0040 |
2 ks náhradný disk do notebooku |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Alza.sk.s.r.o |
36562939 |
|
77,29 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0009 |
nové verzie MAFGMA 1.Q 2024 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0079 |
systemova podpora MAGMA HCM 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0096 |
nové verzie MAGMA HCM |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0002 |
zverejňovanie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
10.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0010 |
servisné práce 1.Q 2024 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
17.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0008 |
služba RAP rok 2024 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
16.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0015 |
online školenie Uzávierkové práce |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0078 |
servisné práce 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0046 |
kniha Čarovný Vranov nad Topľou a okolie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
316,80 € |
20.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0019 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ČUTKA spol. s.r.o. |
31657346 |
|
186,50 € |
22.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0085 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Dataservis Vranov spol.s.r.o. |
36734039 |
|
92,00 € |
09.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0002 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
405,62 € |
17.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0009 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
103,16 € |
02.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0026 |
posypová soľ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
139,26 € |
02.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0007 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
819,46 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0006 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
623,22 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0014 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
755,72 € |
20.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0023 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
238,99 € |
04.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0024 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
360,80 € |
04.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0028 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
212,29 € |
20.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0029 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
631,86 € |
20.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0035 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
107,35 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0036 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
343,67 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0041 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
262,26 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0042 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
866,08 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0044 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EKVIA s.r.o |
31426085 |
|
488,53 € |
23.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0028 |
údržbarský materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELA Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
15,60 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0025 |
elektromontážne práce, výmena svietidiel |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELARKO, s.r.o. |
47416980 |
|
910,98 € |
12.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |