Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/26/0151 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 28,37 € 12.06.2026 01.07.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0148 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 118,62 € 10.06.2026 15.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/26/0090 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Perlacosmetic, s.r.o. 52620646 107,31 € 10.06.2026 18.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0147 predlženie registrácie domény Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WebHouse, s.r.o. 36743852 17,10 € 09.06.2026 10.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/26/0091 dialkove ovladače ku klimat. jednotke Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Alza.sk.s.r.o 36562939 29,55 € 09.06.2026 12.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/26/0088 podiel zemného plynu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 205,09 € 09.06.2026 22.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/26/0089 podiel zemného plynu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 205,09 € 09.06.2026 22.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0146 postrek proti burine Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 SVK Tech Capital s.r.o 36463825 27,00 € 08.06.2026 10.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/26/0014 prehliadka Tatratea Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KARLOFF 36247367 500,00 € 08.06.2026 11.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/26/0087 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MAXCARE SK s. r. o. 56002351 1 014,80 € 08.06.2026 12.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0140 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,60 € 08.06.2026 16.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0141 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,43 € 08.06.2026 16.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0142 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 28,70 € 08.06.2026 16.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0143 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 38,84 € 08.06.2026 16.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0144 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 60,27 € 08.06.2026 16.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0139 aSc Agenda Komplet SŠ 2027 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ASC Applied Software Consultants 31361161 738,00 € 08.06.2026 18.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0138 revízia nizkotlakovej teplovodnej kotolne PK č. 1 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Nadzam Marián revízie tlakových nádob 33272590 422,00 € 08.06.2026 23.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0136 oprava vykosovačky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 SVK Tech Capital s.r.o 36463825 57,35 € 04.06.2026 08.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0137 oprava vykosovačky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 SVK Tech Capital s.r.o 36463825 10,00 € 04.06.2026 08.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0135 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 130,88 € 04.06.2026 11.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0134 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 SVK Tech Capital s.r.o 36463825 18,74 € 03.06.2026 09.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/26/0081 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 40,00 € 03.06.2026 10.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/26/0080 farby-laky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 COLOR Jakubová Monika 37355821 332,90 € 03.06.2026 10.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/26/0085 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 202,53 € 03.06.2026 11.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/26/0086 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 1 089,77 € 03.06.2026 11.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/26/0084 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 122,60 € 03.06.2026 11.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/26/0083 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 241,84 € 03.06.2026 11.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/26/0082 spotrebný materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 50,10 € 03.06.2026 15.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0129 tonery náplne do tlačiarni Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 3soft VRANOV s.r.o 36448931 161,90 € 02.06.2026 04.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0130 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 33,86 € 02.06.2026 08.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »