| DFP/25/0051 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | DMJ MARKET s.r.o. | 36490661 |  | 56,81 € | 07.05.2025 |  |  | 17.05.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0052 | materiál kozmetický salón | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Perlacosmetic, s.r.o. | 52620646 |  | 151,00 € | 07.05.2025 |  |  | 20.05.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0111 | služby pevnej siete | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovak Telekom ,a.s. | 35763469 |  | 38,84 € | 07.05.2025 |  |  | 20.05.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0112 | používanie FBA-adsl. prístup | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovak Telekom ,a.s. | 35763469 |  | 60,27 € | 07.05.2025 |  |  | 20.05.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0113 | služby mobilnej siete | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovak Telekom ,a.s. | 35763469 |  | 24,60 € | 07.05.2025 |  |  | 20.05.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0114 | služby mobilnej siete | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovak Telekom ,a.s. | 35763469 |  | 28,70 € | 07.05.2025 |  |  | 20.05.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0115 | služby mobilnej siete | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovak Telekom ,a.s. | 35763469 |  | 17,43 € | 07.05.2025 |  |  | 20.05.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0110 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ELA Vranov s.r.o. | 36445835 |  | 17,98 € | 06.05.2025 |  |  | 14.05.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0048 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 |  | 141,74 € | 06.05.2025 |  |  | 14.05.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFS/25/0010 | regenerácia pracovnej sily | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou | 37946773 |  | 1 080,00 € | 06.05.2025 |  |  | 16.05.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0049 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | DMJ MARKET s.r.o. | 36490661 |  | 117,54 € | 06.05.2025 |  |  | 17.05.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0050 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | DMJ MARKET s.r.o. | 36490661 |  | 365,81 € | 06.05.2025 |  |  | 17.05.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0108 | hosting admin.sosvt-sk-1 | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Websupport s. r. o. | 36421928 |  | 44,21 € | 05.05.2025 |  |  | 06.05.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0109 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | KAS Plus s.r.o. | 45669767 |  | 75,60 € | 05.05.2025 |  |  | 14.05.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0047 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Frapek s.r.o. | 45347557 |  | 15,69 € | 02.05.2025 |  |  | 07.05.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0105 | pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 |  | 42,21 € | 02.05.2025 |  |  | 08.05.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0046 | odber kuchynského a biologického odpadu | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | EM-SA s r.o. | 47691859 |  | 40,00 € | 02.05.2025 |  |  | 13.05.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFS/25/0009 | príspevok ku strave | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou | 37946773 |  | 707,20 € | 02.05.2025 |  |  | 14.05.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0103 | príspevok ku strave | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou | 37946773 |  | 2 210,00 € | 02.05.2025 |  |  | 14.05.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0106 | materiál VP - rakety, florbalová lopta a hokejky | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | WIN-SPORT s.r.o. | 51765900 |  | 116,80 € | 02.05.2025 |  |  | 15.05.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0107 | materiál VP - lopta - volejbalová, futbalová, basketbalová | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | WIN-SPORT s.r.o. | 51765900 |  | 116,80 € | 02.05.2025 |  |  | 15.05.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0104 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 |  | 166,30 € | 02.05.2025 |  |  | 17.05.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFSPO/25/0007 | zemný plyn | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |  | 3 941,00 € | 02.05.2025 |  |  | 31.05.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0102 | on-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o | 35730129 |  | 170,48 € | 30.04.2025 |  |  | 03.05.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0101 | služba technika BOZP | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Ing. Viera Raškovská | 43544975 |  | 100,00 € | 30.04.2025 |  |  | 13.05.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0100 | kancelársky materiál VP Koščová | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Dataservis Vranov spol.s.r.o. | 36734039 |  | 73,00 € | 29.04.2025 |  |  | 13.05.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0045 | servis vyťahov | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Otis Vyťahy s.r.o | 35683929 |  | 44,91 € | 28.04.2025 |  |  | 13.05.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0099 | služby mobilnej siete | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 |  | 151,47 € | 28.04.2025 |  |  | 13.05.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0098 | kancelársky materiál VP Litvinová | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ALDA - EVA, s.r.o. | 44186592 |  | 110,60 € | 24.04.2025 |  |  | 29.04.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0042 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 |  | 189,22 € | 23.04.2025 |  |  | 29.04.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra |