| DFB/25/0145 | elektrická energia | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |  | 175,06 € | 16.06.2025 |  |  | 01.07.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0146 | elektrická energia | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |  | 177,28 € | 16.06.2025 |  |  | 01.07.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0147 | elektrická energia | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |  | 52,89 € | 16.06.2025 |  |  | 01.07.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0148 | oprava el.zariadeni | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Šoltés Ján | 34329731 |  | 100,00 € | 16.06.2025 |  |  | 01.07.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0074 | podiel elektrickej energie | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou | 37946773 |  | 130,61 € | 16.06.2025 |  |  | 02.07.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0075 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | DMJ MARKET s.r.o. | 36490661 |  | 788,39 € | 16.06.2025 |  |  | 02.07.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0149 | naučné tlačivá | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Ing. Alexandra Vasiliadisová | 09569600 |  | 545,00 € | 13.06.2025 |  |  | 21.06.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0144 | tabuľky - označenie schodov | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 |  | 14,70 € | 11.06.2025 |  |  | 21.06.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0073 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Bidfood Slovakia s r.o. | 34152199 |  | 175,51 € | 10.06.2025 |  |  | 21.06.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0143 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | KAS Plus s.r.o. | 45669767 |  | 76,75 € | 10.06.2025 |  |  | 21.06.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0142 | preprava osôb ERAZMUS+ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | MAD Vancák Ján s. r. o. | 56152337 |  | 340,00 € | 09.06.2025 |  |  | 12.06.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0141 | revízia nízkotlakové teplovodné plynové kotly  č. 1 | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Nadzam Marián revízie tlakových nádob | 33272590 |  | 422,00 € | 09.06.2025 |  |  | 21.06.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0140 | ASC agenda komplet SŠ 2026 | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 |  | 664,00 € | 06.06.2025 |  |  | 17.06.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0072 | materiál kadernícky salón | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | GULAROS, s.r.o | 50581546 |  | 697,71 € | 06.06.2025 |  |  | 17.06.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0134 | služba technika BOZP | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Ing. Viera Raškovská | 43544975 |  | 100,00 € | 06.06.2025 |  |  | 17.06.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0135 | používanie FBA-adsl. prístup | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovak Telekom ,a.s. | 35763469 |  | 60,27 € | 06.06.2025 |  |  | 18.06.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0136 | služby pevnej siete | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovak Telekom ,a.s. | 35763469 |  | 39,13 € | 06.06.2025 |  |  | 18.06.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0137 | služby mobilnej siete | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovak Telekom ,a.s. | 35763469 |  | 24,60 € | 06.06.2025 |  |  | 18.06.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0138 | služby mobilnej siete | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovak Telekom ,a.s. | 35763469 |  | 28,70 € | 06.06.2025 |  |  | 18.06.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0139 | služby mobilnej siete | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovak Telekom ,a.s. | 35763469 |  | 17,43 € | 06.06.2025 |  |  | 18.06.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0133 | kancelársky materiál VP | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ALDA - EVA, s.r.o. | 44186592 |  | 82,46 € | 05.06.2025 |  |  | 11.06.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0070 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | DMJ MARKET s.r.o. | 36490661 |  | 111,08 € | 04.06.2025 |  |  | 17.06.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0071 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Frapek s.r.o. | 45347557 |  | 68,19 € | 04.06.2025 |  |  | 17.06.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0069 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 |  | 218,47 € | 04.06.2025 |  |  | 17.06.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0067 | suroviny CV | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Zeelandia s.r.o. | 31671918 |  | 173,26 € | 03.06.2025 |  |  | 10.06.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0128 | cestovné poistenie ERAZMUS+ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Luminosus, n.o. | 35583436 |  | 332,60 € | 03.06.2025 |  |  | 10.06.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0068 | odber kuchynského a biologického odpadu | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | EM-SA s r.o. | 47691859 |  | 40,00 € | 03.06.2025 |  |  | 12.06.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0129 | opravy el. inštalácie | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Šoltés Ján | 34329731 |  | 50,00 € | 03.06.2025 |  |  | 12.06.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0131 | kontrola telocvični a ich zariadení | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | EKOTEC spol. s.r.o. | 00687022 |  | 196,80 € | 03.06.2025 |  |  | 17.06.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0132 | servisná prehliadka VT956CX | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | PK AUTO, spol.s r.o. | 31733174 |  | 315,70 € | 03.06.2025 |  |  | 17.06.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra |