Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0168 nové verzie MAGMA HCM Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 07.07.2025 05.08.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0166 elektronická licencia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Alla s.r.o. 46489541 1 529,14 € 04.07.2025 05.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/25/0016 obed a občerstvenie Malá Trňa Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. 36200905 2 109,30 € 03.07.2025 09.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0165 farby-laky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Monika Jakubová 37355821 399,76 € 03.07.2025 15.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0163 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 80,90 € 02.07.2025 10.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0160 kľuče, FAB, zámky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Juraj Palík 14322234 139,20 € 02.07.2025 15.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0164 servisné práce 01.07.2025 - 30.09.2025 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 02.07.2025 16.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/25/0010 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 907,00 € 02.07.2025 05.08.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0162 odborná prehliadka nízkotlakovej plynovej kotolne č. 3 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Nadzam Marián revízie tlakových nádob 33272590 217,00 € 02.07.2025 05.08.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0161 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 166,30 € 02.07.2025 05.08.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0080 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 525,68 € 02.07.2025 05.08.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0079 komoda Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KONDELA s.r.o. 36409154 53,99 € 01.07.2025 03.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0081 kuchynska rohová lavica Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 BONAMI.CZ, a.s. 24230111 27,61 € 01.07.2025 08.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0078 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 40,00 € 01.07.2025 12.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0159 systémová podpora MAGMA HCM 01.04.2025 - 30.06.2025 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 138,67 € 01.07.2025 12.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0155 jedálne kupóny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 4 654,12 € 30.06.2025 01.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0076 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 230,49 € 30.06.2025 03.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0157 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 42,21 € 30.06.2025 05.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/25/0013 autobusová doprava Malá Trňa Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Medzinárodná autobusová doprava Radovan Kos 40998169 330,00 € 30.06.2025 08.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/25/0014 vstupenky do múzea Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 II. Rákóczi Ferenc, n.o. 51208261 390,00 € 30.06.2025 08.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0156 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 151,47 € 30.06.2025 09.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0077 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 181,09 € 30.06.2025 10.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/25/0015 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 815,20 € 30.06.2025 12.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0158 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 2 547,50 € 30.06.2025 12.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0154 služby RAP rok 2025 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Asseco Solutions, a.s. 00602311 988,62 € 25.06.2025 01.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0150 sosvt.sk - predlženie registrácie domény Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WebHouse, s.r.o. 36743852 17,10 € 23.06.2025 24.06.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0151 čerpanie REPRE fondu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 S-káva s. r. o. 36859770 49,17 € 23.06.2025 01.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0152 revízia bleskozvodov CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 84,00 € 23.06.2025 08.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0153 revízia bleskozvodov B č. 2 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 140,00 € 23.06.2025 08.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/25/0009 vodné a stočné 21.03.2025 - 11.06.2025 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 349,72 € 18.06.2025 02.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »