| DFB/25/0192 | služby pevnej siete | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovak Telekom ,a.s. | 35763469 |  | 38,67 € | 12.08.2025 |  |  | 26.08.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFS/25/0017 | príspevok ku strave | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou | 37946773 |  | 241,60 € | 08.08.2025 |  |  | 26.08.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0187 | tlačivá | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ŠEVT | 31331131 |  | 474,23 € | 06.08.2025 |  |  | 07.08.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0186 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 |  | 166,30 € | 05.08.2025 |  |  | 26.08.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0087 | servis vyťahov | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Otis Vyťahy s.r.o | 35683929 |  | 44,91 € | 04.08.2025 |  |  | 13.08.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0185 | služba technika BOZP | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Ing. Viera Raškovská | 43544975 |  | 100,00 € | 04.08.2025 |  |  | 13.08.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0088 | farby-laky | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | COLOR Jakubová Monika | 37355821 |  | 138,58 € | 04.08.2025 |  |  | 14.08.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFSPO/25/0011 | zemný plyn | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |  | 3 907,00 € | 04.08.2025 |  |  | 02.09.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0184 | pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 |  | 30,70 € | 28.07.2025 |  |  | 05.08.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0183 | poplatok za mobily | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 |  | 151,47 € | 28.07.2025 |  |  | 08.08.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0182 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | DMJ MARKET s.r.o. | 36490661 |  | 386,79 € | 24.07.2025 |  |  | 05.08.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0181 | čistiace prostriedky - zmetaky so zavitom | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | DMJ MARKET s.r.o. | 36490661 |  | 39,35 € | 15.07.2025 |  |  | 18.07.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0178 | elektrická energia | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |  | 101,43 € | 14.07.2025 |  |  | 05.08.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0179 | elektrická energia | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |  | 27,37 € | 14.07.2025 |  |  | 05.08.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0086 | podiel elektrickej energie | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou | 37946773 |  | 115,89 € | 14.07.2025 |  |  | 05.08.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0180 | elektrická energia | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |  | -35,36 € | 14.07.2025 |  |  | 13.08.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0085 | materiál kadernícky salón | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | GULAROS, s.r.o | 50581546 |  | 440,76 € | 11.07.2025 |  |  | 05.08.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0177 | revízia plynových zariadení B č. 1,2,3, | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ABM TECHNIK Milan Boroš | 35343320 |  | 953,25 € | 11.07.2025 |  |  | 05.08.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0084 | oprava dverí | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Ján Kaščák INNA | 35345101 |  | 280,00 € | 10.07.2025 |  |  | 16.07.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0176 | telefóny - vnútorná linka | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | 7P s.r.o | 31722709 |  | 903,02 € | 07.07.2025 |  |  | 12.07.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0167 | služba technika BOZP | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Ing. Viera Raškovská | 43544975 |  | 100,00 € | 07.07.2025 |  |  | 15.07.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0170 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | KAS Plus s.r.o. | 45669767 |  | 108,33 € | 07.07.2025 |  |  | 15.07.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0082 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Frapek s.r.o. | 45347557 |  | 119,05 € | 07.07.2025 |  |  | 17.07.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0083 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | DMJ MARKET s.r.o. | 36490661 |  | 370,15 € | 07.07.2025 |  |  | 18.07.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0171 | služby mobilnej siete | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovak Telekom ,a.s. | 35763469 |  | 24,60 € | 07.07.2025 |  |  | 18.07.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0172 | služby mobilnej siete | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovak Telekom ,a.s. | 35763469 |  | 28,70 € | 07.07.2025 |  |  | 18.07.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0173 | služby mobilnej siete | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovak Telekom ,a.s. | 35763469 |  | 17,43 € | 07.07.2025 |  |  | 18.07.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0174 | služby pevnej siete | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovak Telekom ,a.s. | 35763469 |  | 39,14 € | 07.07.2025 |  |  | 18.07.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0175 | používanie FBA-adsl. prístup | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovak Telekom ,a.s. | 35763469 |  | 60,27 € | 07.07.2025 |  |  | 18.07.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0169 | revizia bleskozvodov | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Šoltés Ján | 34329731 |  | 112,00 € | 07.07.2025 |  |  | 05.08.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra |