Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/25/0122 tlačivá stravné líístky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 PRINTON s.r.o 31665250 386,22 € 10.10.2025 15.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0253 učebnice - edukačné publikácie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 preskoly.sk s.r.o. 51692881 3 620,80 € 10.10.2025 18.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0248 služby pevnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 39,31 € 09.10.2025 18.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0249 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 60,27 € 09.10.2025 18.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0250 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 28,70 € 09.10.2025 18.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0251 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,60 € 09.10.2025 18.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0252 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,50 € 09.10.2025 18.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0120 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ČUTKA spol. s.r.o. 31657346 35,40 € 08.10.2025 15.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0121 čistiace prostriedky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 708,02 € 08.10.2025 22.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0246 spony- montaž náučných obrazov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELA Vranov s.r.o. 36445835 5,15 € 06.10.2025 15.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0116 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 139,86 € 06.10.2025 15.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0117 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 157,09 € 06.10.2025 17.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0118 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 917,60 € 06.10.2025 17.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0119 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 138,47 € 06.10.2025 17.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0247 revízia EZ budova Marína Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 250,00 € 06.10.2025 18.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0244 školenie obsluhy kotlov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Mgr. Veliký Miroslav - MIVEX škol a vzdel. stred schvalené NIP 33277575 98,40 € 03.10.2025 15.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0245 preprava žiakov kurz pohybovych aktivit v prírode Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MFK VRANOV N.T a.s. 36475700 2 375,50 € 03.10.2025 15.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0242 strava kurz pohybových aktivit v prírode žiakov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Vulkano Vranov s. r. o. 36477699 1 199,52 € 02.10.2025 07.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0240 elektromateriál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 34,65 € 02.10.2025 15.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0243 servisné práce 01.10.2025 - 31.12.2025 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 02.10.2025 15.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0241 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 166,30 € 02.10.2025 18.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0237 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 2 592,50 € 01.10.2025 14.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/25/0020 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 829,60 € 01.10.2025 14.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0239 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 01.10.2025 15.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0114 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 40,00 € 01.10.2025 15.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0115 farby-laky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 COLOR Jakubová Monika 37355821 224,92 € 01.10.2025 15.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0238 systémová podpora MAGMA HCM 01.07.2025 - 30.09.2025 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 138,67 € 01.10.2025 15.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/25/0014 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 025,00 € 01.10.2025 04.11.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0236 seminár odmeňovanie pedagogických a odborných zamestnancov škôl Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,99 € 30.09.2025 03.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0235 živné pôdy Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MkB Test a.s. 43932576 0,80 € 26.09.2025 01.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »