Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0077 revízia el. spotrebičov B č. 1 - kuchynka Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 58,10 € 01.04.2025 16.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0035 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 253,61 € 01.04.2025 16.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0036 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 593,56 € 01.04.2025 16.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0070 tlačivá Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ŠEVT 31331131 6,62 € 31.03.2025 01.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0071 káva - čerpanie REPRE fondu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 S-káva s. r. o. 36859770 61,57 € 31.03.2025 05.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0072 balik porada riaditeľov 27.-28.3.2025 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Škola v prírode Detský raj 00186759 117,00 € 31.03.2025 09.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/25/0006 zákusok - Deň učiteľov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 100,80 € 31.03.2025 11.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0032 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Bidfood Slovakia s r.o. 34152199 222,77 € 31.03.2025 12.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0069 vodné a stočné 01.01.2025 - 20.03.2025 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 626,46 € 28.03.2025 11.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/25/0005 vodné a stočné 01.01.2025 - 20.03.2025 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 143,44 € 28.03.2025 11.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/25/0005 podané obedy deň učiteľov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 63,60 € 26.03.2025 02.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0068 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 151,47 € 26.03.2025 05.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0067 hosting virtuálny server Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WebHouse, s.r.o. 36743852 59,43 € 19.03.2025 20.03.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0065 revízia el. spotrebičov B č. 2 výrobňa jemného pečiva Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 107,90 € 17.03.2025 01.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0066 revízia el. spotrebičov B č. 2 výrobňa cestovín Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 107,90 € 17.03.2025 01.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0030 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 106,03 € 17.03.2025 01.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0031 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 884,38 € 17.03.2025 02.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0064 tlačivá Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ŠEVT 31331131 661,11 € 13.03.2025 14.03.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0029 podiel elektrickej energie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 102,00 € 13.03.2025 27.03.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0061 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 154,91 € 13.03.2025 01.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0062 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 64,92 € 13.03.2025 01.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0063 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -16,06 € 13.03.2025 16.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0054 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 42,21 € 07.03.2025 13.03.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0060 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 245,55 € 07.03.2025 13.03.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0052 služby technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 166,30 € 07.03.2025 14.03.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0053 teleskopická tyč a dýza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELA Vranov s.r.o. 36445835 9,42 € 07.03.2025 14.03.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0055 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,57 € 07.03.2025 18.03.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0056 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,60 € 07.03.2025 18.03.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0057 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 28,70 € 07.03.2025 18.03.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0058 služby pevnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,79 € 07.03.2025 18.03.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »