Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0214 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,60 € 05.09.2025 18.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0215 služby pevnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 38,72 € 05.09.2025 18.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0216 používanie FBA-adsl. pristup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 60,27 € 05.09.2025 18.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0098 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Bidfood Slovakia s r.o. 34152199 32,82 € 05.09.2025 19.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0099 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Bidfood Slovakia s r.o. 34152199 135,90 € 05.09.2025 19.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0092 krabice CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Kira Jaroslav 34820353 210,95 € 01.09.2025 11.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0207 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 166,30 € 01.09.2025 17.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/25/0012 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 930,00 € 01.09.2025 02.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/25/0018 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 169,60 € 28.08.2025 10.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0206 dodávka a montáž žaluzií Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Hric Martin - MAŤO 40551547 380,00 € 27.08.2025 06.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0204 tlačivá Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ŠEVT 31331131 194,62 € 26.08.2025 27.08.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0205 poplatok za mobily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 151,47 € 26.08.2025 06.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0201 prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 19,19 € 25.08.2025 28.08.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0203 počítač DELL Mickro - tel. ústredňa Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 3soft VRANOV s.r.o 36448931 455,10 € 25.08.2025 28.08.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0202 služby počitačovej siete SANET 07-09/2025 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 25.08.2025 02.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0198 tlačivá Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ŠEVT 31331131 104,97 € 25.08.2025 02.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0200 revízia tlakové nádoby - plynová kotolňa č. 2 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Nadzam Marián revízie tlakových nádob 33272590 665,00 € 25.08.2025 09.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0199 revízia bleskozvodov B č. 3 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 168,00 € 25.08.2025 09.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0091 podiel elektrickej energie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 66,61 € 15.08.2025 02.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0195 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -144,94 € 15.08.2025 17.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0196 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -54,75 € 15.08.2025 17.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0197 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -111,51 € 15.08.2025 17.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0194 učebnice edukačné publikácie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 preskoly.sk s.r.o. 51692881 2 226,14 € 14.08.2025 26.08.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0090 rohože doplnenie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Cyril MAŠČUK 17294703 133,60 € 14.08.2025 26.08.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0193 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 79,51 € 14.08.2025 26.08.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0089 opravy el. inštalácie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 175,00 € 12.08.2025 26.08.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0188 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,60 € 12.08.2025 26.08.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0189 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 28,70 € 12.08.2025 26.08.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0190 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,64 € 12.08.2025 26.08.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0191 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 60,27 € 12.08.2025 26.08.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »