| DFB/25/0214 | služby mobilnej siete | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovak Telekom ,a.s. | 35763469 |  | 24,60 € | 05.09.2025 |  |  | 18.09.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0215 | služby pevnej siete | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovak Telekom ,a.s. | 35763469 |  | 38,72 € | 05.09.2025 |  |  | 18.09.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0216 | používanie FBA-adsl. pristup | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovak Telekom ,a.s. | 35763469 |  | 60,27 € | 05.09.2025 |  |  | 18.09.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0098 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Bidfood Slovakia s r.o. | 34152199 |  | 32,82 € | 05.09.2025 |  |  | 19.09.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0099 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Bidfood Slovakia s r.o. | 34152199 |  | 135,90 € | 05.09.2025 |  |  | 19.09.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0092 | krabice CV | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Ing. Kira Jaroslav | 34820353 |  | 210,95 € | 01.09.2025 |  |  | 11.09.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0207 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 |  | 166,30 € | 01.09.2025 |  |  | 17.09.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFSPO/25/0012 | zemný plyn | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |  | 3 930,00 € | 01.09.2025 |  |  | 02.10.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFS/25/0018 | príspevok ku strave | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou | 37946773 |  | 169,60 € | 28.08.2025 |  |  | 10.09.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0206 | dodávka a montáž žaluzií | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Hric Martin - MAŤO | 40551547 |  | 380,00 € | 27.08.2025 |  |  | 06.09.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0204 | tlačivá | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ŠEVT | 31331131 |  | 194,62 € | 26.08.2025 |  |  | 27.08.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0205 | poplatok za mobily | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 |  | 151,47 € | 26.08.2025 |  |  | 06.09.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0201 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 |  | 19,19 € | 25.08.2025 |  |  | 28.08.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0203 | počítač DELL Mickro - tel. ústredňa | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | 3soft VRANOV s.r.o | 36448931 |  | 455,10 € | 25.08.2025 |  |  | 28.08.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0202 | služby počitačovej siete SANET 07-09/2025 | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 |  | 150,00 € | 25.08.2025 |  |  | 02.09.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0198 | tlačivá | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ŠEVT | 31331131 |  | 104,97 € | 25.08.2025 |  |  | 02.09.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0200 | revízia tlakové nádoby - plynová kotolňa č. 2 | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Nadzam Marián revízie tlakových nádob | 33272590 |  | 665,00 € | 25.08.2025 |  |  | 09.09.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0199 | revízia bleskozvodov B č. 3 | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Šoltés Ján | 34329731 |  | 168,00 € | 25.08.2025 |  |  | 09.09.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0091 | podiel elektrickej energie | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou | 37946773 |  | 66,61 € | 15.08.2025 |  |  | 02.09.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0195 | elektrická energia | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |  | -144,94 € | 15.08.2025 |  |  | 17.09.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0196 | elektrická energia | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |  | -54,75 € | 15.08.2025 |  |  | 17.09.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0197 | elektrická energia | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |  | -111,51 € | 15.08.2025 |  |  | 17.09.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0194 | učebnice edukačné publikácie | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 |  | 2 226,14 € | 14.08.2025 |  |  | 26.08.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0090 | rohože doplnenie | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Ing. Cyril MAŠČUK | 17294703 |  | 133,60 € | 14.08.2025 |  |  | 26.08.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0193 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | KAS Plus s.r.o. | 45669767 |  | 79,51 € | 14.08.2025 |  |  | 26.08.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0089 | opravy el. inštalácie | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Šoltés Ján | 34329731 |  | 175,00 € | 12.08.2025 |  |  | 26.08.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0188 | služby mobilnej siete | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovak Telekom ,a.s. | 35763469 |  | 24,60 € | 12.08.2025 |  |  | 26.08.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0189 | služby mobilnej siete | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovak Telekom ,a.s. | 35763469 |  | 28,70 € | 12.08.2025 |  |  | 26.08.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0190 | služby mobilnej siete | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovak Telekom ,a.s. | 35763469 |  | 17,64 € | 12.08.2025 |  |  | 26.08.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0191 | používanie FBA-adsl. prístup | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovak Telekom ,a.s. | 35763469 |  | 60,27 € | 12.08.2025 |  |  | 26.08.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra |