Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0144 tabuľky - označenie schodov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 14,70 € 11.06.2025 21.06.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0073 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Bidfood Slovakia s r.o. 34152199 175,51 € 10.06.2025 21.06.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0143 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 76,75 € 10.06.2025 21.06.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0142 preprava osôb ERAZMUS+ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MAD Vancák Ján s. r. o. 56152337 340,00 € 09.06.2025 12.06.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0141 revízia nízkotlakové teplovodné plynové kotly č. 1 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Nadzam Marián revízie tlakových nádob 33272590 422,00 € 09.06.2025 21.06.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0140 ASC agenda komplet SŠ 2026 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ASC Applied Software Consultants 31361161 664,00 € 06.06.2025 17.06.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0072 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 697,71 € 06.06.2025 17.06.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0134 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 06.06.2025 17.06.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0135 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 60,27 € 06.06.2025 18.06.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0136 služby pevnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 39,13 € 06.06.2025 18.06.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0137 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,60 € 06.06.2025 18.06.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0138 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 28,70 € 06.06.2025 18.06.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0139 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,43 € 06.06.2025 18.06.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0133 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 82,46 € 05.06.2025 11.06.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0070 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 111,08 € 04.06.2025 17.06.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0071 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 68,19 € 04.06.2025 17.06.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0069 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 218,47 € 04.06.2025 17.06.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0067 suroviny CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Zeelandia s.r.o. 31671918 173,26 € 03.06.2025 10.06.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0128 cestovné poistenie ERAZMUS+ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Luminosus, n.o. 35583436 332,60 € 03.06.2025 10.06.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0068 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 40,00 € 03.06.2025 12.06.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0129 opravy el. inštalácie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 50,00 € 03.06.2025 12.06.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0131 kontrola telocvični a ich zariadení Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EKOTEC spol. s.r.o. 00687022 196,80 € 03.06.2025 17.06.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0132 servisná prehliadka VT956CX Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 PK AUTO, spol.s r.o. 31733174 315,70 € 03.06.2025 17.06.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0066 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 696,26 € 03.06.2025 18.06.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0130 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 166,30 € 03.06.2025 18.06.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/25/0011 regenerácia pracovnej sily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 129,60 € 02.06.2025 17.06.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/25/0012 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 790,40 € 02.06.2025 17.06.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0127 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 2 470,00 € 02.06.2025 17.06.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/25/0008 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 909,00 € 02.06.2025 01.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0125 organizácia odborného pobytu Erazmus+ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 AGENTURA EDUCO s.r.o 27225666 21 583,00 € 30.05.2025 31.05.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »