| DFB/25/0040 | služby počitačovej siete SANET 01-03/2025 | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 |  | 150,00 € | 17.02.2025 |  |  | 01.03.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0039 | oprava el. zariadenia B1 | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Šoltés Ján | 34329731 |  | 65,00 € | 17.02.2025 |  |  | 04.03.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0017 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 |  | 207,55 € | 13.02.2025 |  |  | 18.02.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0016 | podiel elektrickej energie | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou | 37946773 |  | 134,25 € | 13.02.2025 |  |  | 25.02.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0018 | materiál kadernícky salón | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | MAXCARE SK s. r. o. | 56002351 |  | 0,20 € | 13.02.2025 |  |  | 25.02.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0036 | elektrická energia | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |  | 145,24 € | 13.02.2025 |  |  | 04.03.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0037 | elektrická energia | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |  | 113,95 € | 13.02.2025 |  |  | 04.03.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0038 | elektrická energia | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |  | 297,45 € | 13.02.2025 |  |  | 04.03.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0035 | pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 |  | 42,21 € | 10.02.2025 |  |  | 13.02.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0034 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | KAS Plus s.r.o. | 45669767 |  | 41,14 € | 10.02.2025 |  |  | 18.02.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0015 | materiál kozmetika | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Perlacosmetic, s.r.o. | 52620646 |  | 283,37 € | 07.02.2025 |  |  | 14.02.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0014 | materiál kozmetika | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ČUTKA spol. s.r.o. | 31657346 |  | 136,64 € | 07.02.2025 |  |  | 14.02.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFS/25/0003 | obedy zamestnanci školy | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou | 37946773 |  | 66,00 € | 07.02.2025 |  |  | 18.02.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0033 | ERAZMUS+ kurz | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Mobility and cooperation SRL a socio unico | 05351480289 |  | 621,00 € | 06.02.2025 |  |  | 11.02.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFS/25/0002 | obedy DOD 05.02.2025 | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou | 37946773 |  | 66,00 € | 06.02.2025 |  |  | 14.02.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0027 | služba technika BOZP | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 |  | 166,30 € | 06.02.2025 |  |  | 18.02.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0028 | služby mobilnej siete | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovak Telekom ,a.s. | 35763469 |  | 24,60 € | 06.02.2025 |  |  | 18.02.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0029 | služby mobilnej siete | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovak Telekom ,a.s. | 35763469 |  | 34,40 € | 06.02.2025 |  |  | 18.02.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0030 | služby mobilnej siete | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovak Telekom ,a.s. | 35763469 |  | 17,57 € | 06.02.2025 |  |  | 18.02.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0031 | služby pevnej siete | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovak Telekom ,a.s. | 35763469 |  | 54,13 € | 06.02.2025 |  |  | 18.02.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0032 | používanie FBA-adsl. prístup | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovak Telekom ,a.s. | 35763469 |  | 60,27 € | 06.02.2025 |  |  | 18.02.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0013 | tlačivá stravné lôístky | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | PRINTON s.r.o | 31665250 |  | 386,22 € | 06.02.2025 |  |  | 19.02.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0011 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | DMJ MARKET s.r.o. | 36490661 |  | 81,43 € | 05.02.2025 |  |  | 18.02.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0012 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | DMJ MARKET s.r.o. | 36490661 |  | 128,55 € | 05.02.2025 |  |  | 18.02.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0026 | členský poplatok | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 |  | 33,00 € | 04.02.2025 |  |  | 18.02.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0008 | suroviny CV | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Zeelandia s.r.o. | 31671918 |  | 359,98 € | 03.02.2025 |  |  | 12.02.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0009 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | DMJ MARKET s.r.o. | 36490661 |  | 422,09 € | 03.02.2025 |  |  | 18.02.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0010 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | DMJ MARKET s.r.o. | 36490661 |  | 840,80 € | 03.02.2025 |  |  | 18.02.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0025 | služba technika BOZP | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Ing. Viera Raškovská | 43544975 |  | 100,00 € | 03.02.2025 |  |  | 18.02.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFSPO/25/0002 | zemný plyn | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |  | 4 165,00 € | 03.02.2025 |  |  | 04.03.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra |