| DFB/25/0074 | príspevok ku strave | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou | 37946773 |  | 2 505,00 € | 01.04.2025 |  |  | 15.04.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0033 | odber kuchynského a biologického odpadu | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | EM-SA s r.o. | 47691859 |  | 40,00 € | 01.04.2025 |  |  | 15.04.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0078 | materiál  - doplnenie lekarničok | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Lekáreň Centrum VT s.r.o | 36512796 |  | 284,29 € | 01.04.2025 |  |  | 15.04.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0034 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 |  | 203,46 € | 01.04.2025 |  |  | 15.04.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0075 | systemova podpora MAGMA HCM 01.01.2025 - 31.03.2025 | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 |  | 138,67 € | 01.04.2025 |  |  | 15.04.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0076 | revízia e. spotrebičov B č. 2 | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Šoltés Ján | 34329731 |  | 74,70 € | 01.04.2025 |  |  | 16.04.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0077 | revízia el. spotrebičov B č. 1 - kuchynka | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Šoltés Ján | 34329731 |  | 58,10 € | 01.04.2025 |  |  | 16.04.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0035 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | DMJ MARKET s.r.o. | 36490661 |  | 253,61 € | 01.04.2025 |  |  | 16.04.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0036 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | DMJ MARKET s.r.o. | 36490661 |  | 593,56 € | 01.04.2025 |  |  | 16.04.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0070 | tlačivá | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ŠEVT | 31331131 |  | 6,62 € | 31.03.2025 |  |  | 01.04.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0071 | káva - čerpanie REPRE fondu | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | S-káva s. r. o. | 36859770 |  | 61,57 € | 31.03.2025 |  |  | 05.04.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0072 | balik porada riaditeľov 27.-28.3.2025 | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 |  | 117,00 € | 31.03.2025 |  |  | 09.04.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFS/25/0006 | zákusok - Deň učiteľov | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou | 37946773 |  | 100,80 € | 31.03.2025 |  |  | 11.04.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0032 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Bidfood Slovakia s r.o. | 34152199 |  | 222,77 € | 31.03.2025 |  |  | 12.04.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0069 | vodné a stočné 01.01.2025 - 20.03.2025 | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 36570460 |  | 626,46 € | 28.03.2025 |  |  | 11.04.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFSPO/25/0005 | vodné a stočné 01.01.2025 - 20.03.2025 | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 36570460 |  | 1 143,44 € | 28.03.2025 |  |  | 11.04.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFS/25/0005 | podané obedy deň učiteľov | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou | 37946773 |  | 63,60 € | 26.03.2025 |  |  | 02.04.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0068 | služby mobilnej siete | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 |  | 151,47 € | 26.03.2025 |  |  | 05.04.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0067 | hosting virtuálny server | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 |  | 59,43 € | 19.03.2025 |  |  | 20.03.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0065 | revízia el. spotrebičov B č. 2 výrobňa jemného pečiva | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Šoltés Ján | 34329731 |  | 107,90 € | 17.03.2025 |  |  | 01.04.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0066 | revízia el. spotrebičov B č. 2 výrobňa cestovín | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Šoltés Ján | 34329731 |  | 107,90 € | 17.03.2025 |  |  | 01.04.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0030 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 |  | 106,03 € | 17.03.2025 |  |  | 01.04.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0031 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | DMJ MARKET s.r.o. | 36490661 |  | 884,38 € | 17.03.2025 |  |  | 02.04.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0064 | tlačivá | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ŠEVT | 31331131 |  | 661,11 € | 13.03.2025 |  |  | 14.03.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFP/25/0029 | podiel elektrickej energie | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou | 37946773 |  | 102,00 € | 13.03.2025 |  |  | 27.03.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0061 | elektrická energia | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |  | 154,91 € | 13.03.2025 |  |  | 01.04.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0062 | elektrická energia | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |  | 64,92 € | 13.03.2025 |  |  | 01.04.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0063 | elektrická energia | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |  | -16,06 € | 13.03.2025 |  |  | 16.04.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0054 | pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 |  | 42,21 € | 07.03.2025 |  |  | 13.03.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra | 
    | DFB/25/0060 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | KAS Plus s.r.o. | 45669767 |  | 245,55 € | 07.03.2025 |  |  | 13.03.2025 | Tatiana Kerekešová |  | Faktúra |