Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/25/0027 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 85,13 € 05.03.2025 12.03.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0028 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 27,66 € 05.03.2025 11.03.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0049 predplatné Dobré jedlo Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 News and Madia Holding a.s. 47256281 34,90 € 05.03.2025 06.03.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0046 tlačivá Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ŠEVT 31331131 39,43 € 04.03.2025 05.03.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0044 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 1 727,50 € 28.02.2025 12.03.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/25/0004 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 552,80 € 28.02.2025 12.03.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0042 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 151,47 € 27.02.2025 08.03.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0043 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 405,30 € 27.02.2025 05.03.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0022 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 40,00 € 27.02.2025 04.03.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0021 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 463,57 € 24.02.2025 04.03.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0019 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 161,69 € 24.02.2025 04.03.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0020 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 69,68 € 24.02.2025 01.03.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0039 oprava el. zariadenia B1 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 65,00 € 17.02.2025 04.03.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0040 služby počitačovej siete SANET 01-03/2025 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 17.02.2025 01.03.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0041 tlačivá Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ŠEVT 31331131 93,21 € 17.02.2025 18.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0038 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 297,45 € 13.02.2025 04.03.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0037 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 113,95 € 13.02.2025 04.03.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0036 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 145,24 € 13.02.2025 04.03.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0018 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MAXCARE SK s. r. o. 56002351 0,20 € 13.02.2025 25.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0016 podiel elektrickej energie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 134,25 € 13.02.2025 25.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0017 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 207,55 € 13.02.2025 18.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0034 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 41,14 € 10.02.2025 18.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0035 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 42,21 € 10.02.2025 13.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0014 materiál kozmetika Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ČUTKA spol. s.r.o. 31657346 136,64 € 07.02.2025 14.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0015 materiál kozmetika Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Perlacosmetic, s.r.o. 52620646 283,37 € 07.02.2025 14.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/25/0003 obedy zamestnanci školy Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 66,00 € 07.02.2025 18.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0029 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 34,40 € 06.02.2025 18.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0013 tlačivá stravné lôístky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 PRINTON s.r.o 31665250 386,22 € 06.02.2025 19.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0032 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 60,27 € 06.02.2025 18.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0033 ERAZMUS+ kurz Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Mobility and cooperation SRL a socio unico 05351480289 621,00 € 06.02.2025 11.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
1 2 3 »