DFB/24/0270 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
157,80 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0271 |
údržbarský materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
96,25 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0273 |
počítač, napájací adaptér |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
667,10 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0142 |
krabice CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Kira Jaroslav |
34820353 |
|
124,20 € |
14.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0272 |
nastenné obraz |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
240,00 € |
14.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0141 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
140,35 € |
14.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0267 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
701,74 € |
14.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0268 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
459,96 € |
14.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0269 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
603,73 € |
14.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0140 |
inzercia a propagacia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WeNet SK, s. r. o. |
35859415 |
|
165,24 € |
11.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0260 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,14 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0261 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0262 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
29,80 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0263 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,01 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0264 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0265 |
revízia EZ budova č. 1 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
940,00 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0266 |
rukavice , nôž na rezanie sklenených trubíc |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
FISHER Slovakia, spol. s r.o. |
36483095 |
|
140,04 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0139 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
128,15 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0138 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
37,66 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0259 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
-14,52 € |
06.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0258 |
led žiarovky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
12,60 € |
05.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0256 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
1 536,60 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0255 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0137 |
odber kuchynskeho a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0135 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
1 031,69 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0136 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
199,31 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/24/0018 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
775,20 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0257 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 422,50 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFSPO/24/0012 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 606,00 € |
04.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0253 |
balik porada - riaditeľ - Tatranská Lesná |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |