Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0270 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 157,80 € 14.11.2024 19.11.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0271 údržbarský materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 96,25 € 14.11.2024 19.11.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0273 počítač, napájací adaptér Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 3soft VRANOV s.r.o 36448931 667,10 € 14.11.2024 21.11.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0142 krabice CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Kira Jaroslav 34820353 124,20 € 14.11.2024 23.11.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0272 nastenné obraz Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Marek Dvořák 65809921 240,00 € 14.11.2024 28.11.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0141 podiel elektrickej energie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 140,35 € 14.11.2024 30.11.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0267 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 701,74 € 14.11.2024 03.12.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0268 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 459,96 € 14.11.2024 03.12.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0269 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 603,73 € 14.11.2024 03.12.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0140 inzercia a propagacia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WeNet SK, s. r. o. 35859415 165,24 € 11.11.2024 14.11.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0260 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,14 € 11.11.2024 19.11.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0261 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,00 € 11.11.2024 19.11.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0262 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 29,80 € 11.11.2024 19.11.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0263 služby pevnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 39,01 € 11.11.2024 19.11.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0264 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 11.11.2024 19.11.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0265 revízia EZ budova č. 1 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 940,00 € 11.11.2024 20.11.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0266 rukavice , nôž na rezanie sklenených trubíc Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 FISHER Slovakia, spol. s r.o. 36483095 140,04 € 11.11.2024 22.11.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0139 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 128,15 € 07.11.2024 15.11.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0138 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 37,66 € 06.11.2024 12.11.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0259 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 -14,52 € 06.11.2024 04.12.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0258 led žiarovky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 12,60 € 05.11.2024 14.11.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0256 kontrola hasiacich prístrojov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Marek Hurný - služby požiarnej ochrany 37353314 1 536,60 € 04.11.2024 07.11.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0255 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 04.11.2024 14.11.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0137 odber kuchynskeho a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 04.11.2024 15.11.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0135 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 1 031,69 € 04.11.2024 19.11.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0136 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 199,31 € 04.11.2024 19.11.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/24/0018 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 775,20 € 04.11.2024 19.11.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0257 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 2 422,50 € 04.11.2024 19.11.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/24/0012 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 606,00 € 04.11.2024 03.12.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0253 balik porada - riaditeľ - Tatranská Lesná Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 28.10.2024 05.11.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »