DFB/24/0307 |
zneškodnenie odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
7,68 € |
05.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0153 |
technická podpora MK-soft |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
|
109,72 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0299 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA Vranov n. T., s.r.o. |
36463116 |
|
73,80 € |
04.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0298 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
04.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0300 |
kluče FAB, zámky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Juraj Palík |
14322234 |
|
85,90 € |
04.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0302 |
oprava kosačky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SVK Tech Capital s.r.o |
36463825 |
|
42,85 € |
04.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0303 |
postrekovač, olej motorovy, sada vrtakov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SVK Tech Capital s.r.o |
36463825 |
|
266,19 € |
04.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0151 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
800,72 € |
04.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0152 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
226,50 € |
04.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0301 |
odpojenie ventilátorov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
175,00 € |
04.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0304 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Dataservis Vranov spol.s.r.o. |
36734039 |
|
61,50 € |
04.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0305 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Dataservis Vranov spol.s.r.o. |
36734039 |
|
53,00 € |
04.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0296 |
inventár kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
iM3 s.r.o. |
45853461 |
|
939,30 € |
03.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0297 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA Vranov n. T., s.r.o. |
36463116 |
|
1 321,70 € |
03.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0295 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO |
34331956 |
|
182,30 € |
03.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0294 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
113,85 € |
03.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0149 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
03.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0150 |
uteraky, utierky - doplnenie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
431,33 € |
03.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/24/0020 |
soc. politika zamestnancov - set uterakov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
646,14 € |
03.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0293 |
kulmy, strojčeky doplnenie kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
423,00 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFSPO/24/0013 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 656,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0292 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
157,80 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/24/0019 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
773,60 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0291 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 417,50 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0289 |
lopaty - doplnenie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SVK Tech Capital s.r.o |
36463825 |
|
114,00 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0288 |
počítač, rezačka, tlačiareň |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
4 400,00 € |
28.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0287 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
156,98 € |
27.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0285 |
tlačiarne a tonery MVŽ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
1 000,00 € |
26.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0148 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
259,07 € |
26.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0286 |
laboratórna technika |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PMS Delta s.r.o. |
36843521 |
|
2 593,30 € |
26.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |