DFB/24/0120 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
678,52 € |
14.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0121 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
376,38 € |
14.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0122 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
468,00 € |
14.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0057 |
krabice CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Kira Jaroslav |
34820353 |
|
151,20 € |
10.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0115 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0116 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,23 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0117 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0118 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0119 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0114 |
revízia EZ kotolňa č. 3 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
280,00 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0056 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
99,71 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0111 |
on-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
169,32 € |
06.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0112 |
farby-laky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
61,81 € |
06.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0113 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0110 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
157,80 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0054 |
elektromontážne práce |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELARKO, s.r.o. |
47416980 |
|
792,41 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0055 |
oprava auta VT342BF |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Š-autoservis Vranov s.r.o. |
36455385 |
|
45,30 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFSPO/24/0004 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 395,00 € |
03.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0107 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
38,59 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0049 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO |
34331956 |
|
581,00 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0048 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
417,39 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0047 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0108 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
43,92 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0050 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
208,44 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0051 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
6,60 € |
02.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0052 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
312,98 € |
02.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0053 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
675,89 € |
02.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0109 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
220,96 € |
02.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0046 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
111,14 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0105 |
účastnícky poplatok Aricoma EduHub |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
30,00 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |