DFB/23/0054 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
996,22 € |
13.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0053 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 662,42 € |
13.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0052 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
07.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0027 |
časopis Dobré jedlo |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
News and Madia Holding a.s. |
47256281 |
|
26,90 € |
06.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0026 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
30,25 € |
06.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0051 |
služba BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0028 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
606,14 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0050 |
náhradné diely k výpočtovej technike |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
63,93 € |
03.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0049 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO |
34331956 |
|
135,91 € |
03.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFSPO/23/0002 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 653,00 € |
02.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0025 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
187,54 € |
01.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0024 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
72,69 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0048 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
177,62 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0047 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 650,00 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/23/0003 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
848,00 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0023 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
494,43 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0022 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
96,06 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0045 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
78,88 € |
28.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0021 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0044 |
predlženie registrácie domény sosvt.eu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
8,39 € |
27.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/23/0002 |
strava DOD 28.02.2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
66,00 € |
27.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0020 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
199,81 € |
27.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0043 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
191,69 € |
27.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0019 |
oprava auta VT342BF - tlmič, manžeta |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Š-autoservis Vranov s.r.o. |
36455385 |
|
341,86 € |
24.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0018 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
347,68 € |
20.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0017 |
oprava umývačky riadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
214,08 € |
20.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0042 |
preprava žiakov lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Miroslav Migaľ Medzinárodná autobusova doprava |
33275441 |
|
540,00 € |
16.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0016 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
260,27 € |
16.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0015 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
657,97 € |
16.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0041 |
doska za kuchynskú linku |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ján Kaščák INNA |
35345101 |
|
138,00 € |
15.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |