Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/24/0011 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 123,66 € 07.02.2024 13.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0005 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 60,73 € 01.02.2024 13.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/24/0002 stravné lístky - DOD 1.2.2024 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 64,75 € 05.02.2024 13.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0027 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 02.02.2024 13.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0025 elektromateriál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 94,13 € 02.02.2024 13.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0040 2 ks náhradný disk do notebooku Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Alza.sk.s.r.o 36562939 77,29 € 05.02.2024 13.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0028 údržbarský materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELA Vranov s.r.o. 36445835 15,60 € 06.02.2024 14.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0029 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 28,08 € 07.02.2024 14.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0024 členské na rok 2024 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 33,00 € 01.02.2024 15.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0021 tlačivá Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ŠEVT 31331131 91,85 € 30.01.2024 15.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0030 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 157,80 € 07.02.2024 16.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0009 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 103,16 € 02.02.2024 16.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0026 posypová soľ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 139,26 € 02.02.2024 16.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0007 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 819,46 € 01.02.2024 16.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0006 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 623,22 € 01.02.2024 16.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0012 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 922,72 € 12.02.2024 16.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0020 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 823,00 € 26.01.2024 16.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0019 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 854,00 € 26.01.2024 16.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0041 baristické školenie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Solo Caffé s.r.o. 55474543 250,00 € 15.02.2024 19.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0036 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2024 19.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0035 služby pevnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 39,47 € 08.02.2024 19.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0034 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 28,00 € 08.02.2024 19.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0033 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,42 € 08.02.2024 19.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0032 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,00 € 08.02.2024 19.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0031 laboratórne pomôcky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 FISHER Slovakia, spol. s r.o. 36483095 301,20 € 07.02.2024 19.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0013 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 90,96 € 20.02.2024 22.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0047 grant na organizáciu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 VisitEDUfinn 27730417 1 750,00 € 20.02.2024 22.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0049 fotopapier Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 SECUPACK s.r.o Hala Prologis Syrovice DC1 28287592 46,20 € 23.02.2024 23.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0048 sada HP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Gigaprint.sk s.r.o 50371294 89,20 € 22.02.2024 26.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0015 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Mária Bajcurová 10809864 84,00 € 20.02.2024 26.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »