Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/22/0087 podiel elektrickej energie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 76,27 € 08.08.2022 22.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0229 odborné prehliadky kotolne č. 2 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Nadzam Marián revízie tlakových nádob 33272590 423,05 € 12.08.2022 22.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0089 tlačivá stravné lístky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 PRINTON s.r.o 31665250 401,59 € 17.08.2022 23.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0230 schodiky, stavebný materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELA Vranov s.r.o. 36445835 82,78 € 17.08.2022 23.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0231 oprava a výmenu a doplnenie žaluzií Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Hric Martin - MAŤO 40551547 720,00 € 19.08.2022 26.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0027 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 131,20 € 25.08.2022 31.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0233 prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 13,54 € 26.08.2022 31.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0090 suroviny CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 93,06 € 31.08.2022 05.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0234 kancelársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 497,35 € 30.08.2022 05.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0232 služby počítačovej siete SANET Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 SANET Združenie používateľov Slov. akademickej datovej siete 17055270 150,00 € 23.08.2022 05.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0237 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 191,69 € 06.09.2022 08.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0235 služba BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 05.09.2022 12.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0096 kávovar a ekologický odvápňovač Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 NAY a.s., Tuhovska 15, 830 06 Bratislava 0035739487 646,97 € 08.09.2022 12.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0095 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 51,61 € 07.09.2022 13.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0094 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 359,22 € 07.09.2022 14.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0093 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 96,43 € 07.09.2022 14.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0236 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 520,00 € 06.09.2022 16.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0028 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 166,40 € 06.09.2022 16.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0092 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 344,05 € 06.09.2022 16.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0091 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 121,47 € 06.09.2022 16.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/22/0012 zemný plyn 09/2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 290,00 € 05.09.2022 16.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0240 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 459,16 € 08.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0239 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 213,65 € 08.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0238 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 261,65 € 08.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0245 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 16,99 € 08.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0244 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,07 € 08.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0243 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,60 € 08.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0242 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 39,58 € 08.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0241 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 08.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0246 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 118,80 € 13.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »