Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
DFS/24/0005 obedy Deň učiteľov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 64,80 € 03.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0084 opravy a montáž el. inštalácie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 192,00 € 08.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0087 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,00 € 10.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0088 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,28 € 10.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0089 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 28,00 € 10.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0090 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 10.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0091 služby pevnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 39,07 € 10.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0081 konzultácia k vybaveniu certifikátov, inštalácia a otestovanie podpisovania Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Erika Kusyová 41654196 30,00 € 04.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0086 balik Porada Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 10.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0077 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 157,80 € 02.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/24/0006 štrúdľa maková Deň učiteľov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pekáreň NANDY s.r.o 51020149 95,60 € 09.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0097 pamäťová karta Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 66,90 € 15.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0070 vodné a stočné Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 200,28 € 19.03.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/24/0002 vodné a stočné Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 285,74 € 19.03.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0078 servisné práce 01.04.2024 - 30.06.2024 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0079 systemova podpora MAGMA HCM 01.01.2024 - 31.03.2024 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0085 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Dataservis Vranov spol.s.r.o. 36734039 92,00 € 09.04.2024 20.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0080 revízia tlakové nádoby kotolňa č. 1 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Nadzam Marián revízie tlakových nádob 33272590 328,00 € 03.04.2024 23.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0098 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 65,83 € 17.04.2024 23.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0096 nové verzie MAGMA HCM Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 24.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0039 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 TEMPERANCE Slovensko s.r.o. 31392504 161,10 € 18.04.2024 25.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0038 podiel elektrickej energie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 135,95 € 12.04.2024 25.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0043 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MAXCARE SK s. r. o. 56002351 1 128,11 € 22.04.2024 25.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0099 balik Porada pracovné stretnutie ekonómov 15.-16.04.2024 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 18.04.2024 26.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0100 lopta volejbalová - volejbal Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 20,00 € 19.04.2024 27.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0101 športová trofej Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 50,00 € 19.04.2024 27.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/24/0003 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 503,00 € 03.04.2024 01.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0041 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 262,26 € 18.04.2024 01.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0042 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 866,08 € 18.04.2024 01.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0102 revízia el. spotrebičov budova č. 2 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 74,70 € 23.04.2024 01.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »