Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
DFP/23/0102 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 414,34 € 06.07.2023 17.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0101 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 665,32 € 06.07.2023 17.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0144 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 2 672,50 € 03.07.2023 17.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/23/0012 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 855,20 € 03.07.2023 17.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0164 tlačivá Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ŠEVT 31331131 362,60 € 25.07.2023 26.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0110 material Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 337,62 € 25.07.2023 01.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0160 servisná prehliadka VT956CX Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 PK AUTO, spol.s r.o. 31733174 166,48 € 13.07.2023 01.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0161 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 315,00 € 13.07.2023 01.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/23/0014 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 100,80 € 13.07.2023 01.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0158 servisné práce Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.07.2023 01.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0148 nové verzie MAGMA HCM Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 25,49 € 07.07.2023 01.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0106 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 3,65 € 07.07.2023 01.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0105 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 60,07 € 07.07.2023 01.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0109 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 44,64 € 13.07.2023 01.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0108 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 65,67 € 13.07.2023 01.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0157 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 142,80 € 10.07.2023 01.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0103 podiel elektrickej energie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 312,01 € 07.07.2023 01.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0165 poplatok za mobily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 189,18 € 26.07.2023 02.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0151 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 656,34 € 07.07.2023 02.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0150 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 609,86 € 07.07.2023 02.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0149 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 560,07 € 07.07.2023 02.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/23/0008 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 10 324,00 € 03.07.2023 02.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0163 revízia tlakové nádoby kotolňa č. 1 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Nadzam Marián revízie tlakových nádob 33272590 383,30 € 17.07.2023 02.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0162 revízia tlakové nádoby kotolňa č. 3 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Nadzam Marián revízie tlakových nádob 33272590 242,90 € 17.07.2023 02.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0166 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 26,03 € 02.08.2023 04.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0170 časopis CHIP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o. 31356958 64,00 € 04.08.2023 04.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0111 servis vyťahov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Otis Vyťahy s.r.o 35683929 39,54 € 03.08.2023 10.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0112 materiál na výypravky a maľovanie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELA Vranov s.r.o. 36445835 44,81 € 04.08.2023 11.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0168 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Pavol Valovčin - Unitech 35341033 18,90 € 02.08.2023 11.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0167 samolepka na regály Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 12,00 € 02.08.2023 11.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »