DFB/22/0179 |
toner, bateria |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
65,88 € |
24.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0178 |
Fab, kľuče, zámky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Juraj Palík |
14322234 |
|
56,10 € |
24.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0069 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Mária Bajcurová |
10809864 |
|
140,00 € |
21.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0068 |
tlačivá stravné lístky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PRINTON s.r.o |
31665250 |
|
18,00 € |
21.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0183 |
oprava steny v Maríne po zatečení |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Pavol Janečko |
45477451 |
|
1 761,46 € |
28.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0185 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
29,74 € |
30.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0181 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
178,19 € |
27.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFSPO/22/0008 |
2 ks mobilná klimatizácia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Chal-Tec-Gmbh |
46906833 |
|
470,42 € |
01.07.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0019 |
obedové menu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Vladimír Husák |
45451451 |
|
348,00 € |
04.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0186 |
školenie prvej pomoci pre 6 zamestnancov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Health & Safety First s.r.o. |
52914674 |
|
108,00 € |
30.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0189 |
nádoba na vodu a údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO |
34331956 |
|
67,20 € |
01.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFSPO/22/0007 |
výmena a oprava dátových zásuviek |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Vladimír Matta |
53196023 |
|
650,63 € |
30.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0204 |
jedálne kupóny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 365,54 € |
11.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0020 |
občerstvenie coffee break |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
BAR SERVIS, s. r. o. |
45400041 |
|
576,00 € |
06.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0074 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
17,98 € |
30.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0196 |
licencie Adobe CC |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Alla s.r.o. |
46489541 |
|
994,56 € |
08.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0076 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
129,52 € |
01.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0188 |
kontrola bezpečnosti telocvični |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
|
192,00 € |
01.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0191 |
služba technika BOZP 06/2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0190 |
elektromateriál, stojanový ventilátor otočný klima |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
185,34 € |
01.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0187 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
1 873,74 € |
01.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0018 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
400,80 € |
01.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0075 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
30.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0022 |
obložené misy ukončenie šk. roka |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Hreha Ján - Firma Domaša |
40054748 |
|
112,50 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0194 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
620,27 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0193 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
256,54 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0192 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
284,45 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0021 |
občerstvenie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
28,00 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0024 |
preprava |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slavomír Migaľ Migalbus |
52998053 |
|
650,00 € |
11.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFSPO/22/0009 |
zemný plyn 07/2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 290,00 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |