Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFB/23/0220 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 2 380,00 € 02.10.2023 17.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/23/0018 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 761,60 € 02.10.2023 17.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0234 pracovné odevy Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 125,00 € 09.10.2023 20.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0237 nové verzie MAGMA HCM Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 25,49 € 11.10.2023 23.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/23/0011 vodné a stočné Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 313,41 € 22.09.2023 23.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0214 vodné a stočné Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 196,78 € 22.09.2023 23.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0253 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 35,78 € 17.10.2023 23.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0145 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 126,47 € 18.10.2023 24.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0135 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 02.10.2023 24.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0147 pračka, vysávač, ekologický odvapňovač Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 NAY a.s., Tuhovska 15, 830 06 Bratislava 0035739487 922,81 € 23.10.2023 25.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0255 revízia EZS Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GAMATRONIK s.r.o. 50954059 330,00 € 20.10.2023 26.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0254 pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Wintex s.r.o. 31700438 418,75 € 18.10.2023 26.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0260 bezdrôtový video mikrofón, Comica kael na USB-C Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. 36638137 266,80 € 24.10.2023 26.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0256 revízia hasiacich prístrojov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Marek Hurný - služby požiarnej ochrany 37353314 1 020,00 € 20.10.2023 02.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0149 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 56,61 € 27.10.2023 02.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0258 kontrola požiarných uzáverov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 346,43 € 20.10.2023 02.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0257 kontrola komínov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 629,30 € 20.10.2023 02.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0146 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 284,23 € 20.10.2023 02.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0144 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 715,51 € 17.10.2023 02.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0143 podiel elektrickej energie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 302,47 € 13.10.2023 02.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0240 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 757,90 € 13.10.2023 02.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0239 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 654,30 € 13.10.2023 02.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0238 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 512,34 € 13.10.2023 02.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/23/0012 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 10 484,00 € 02.10.2023 02.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0148 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Henkel Slovensko spol. s.r.o. 17324246 985,30 € 26.10.2023 02.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0259 inventár do učebni OV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ 31291295 420,77 € 20.10.2023 02.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0262 tlačivá Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ŠEVT 31331131 186,60 € 02.11.2023 02.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0263 systémová podpora MAGMA HCM 01.07.2023 - 30.09.2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 135,29 € 02.11.2023 06.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0261 knihy - edukačné publikácie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 preskoly.sk s.r.o. 51692881 2 534,10 € 27.10.2023 08.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0156 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Zatkat s. r. o. 53055993 79,20 € 03.11.2023 08.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »